一、基本職能及主要工作
(一)交職校職能簡介
交職校主要以中等職業(yè)、技師學(xué)院教育為主,兼顧公路監(jiān)理、安全環(huán)保監(jiān)理、汽車維修等專業(yè)的短期培訓(xùn),職業(yè)技能鑒定等業(yè)務(wù)。
(二)交職校2021年重點工作
1.圍繞建黨100周年,全面加強黨建工作。持續(xù)抓好黨建業(yè)務(wù)深度融合,把準學(xué)校高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的政治方向,深入開展“七一”黨建革命傳統(tǒng)教育,深入學(xué)習(xí)“習(xí)思想”,針對共性問題開展專題培訓(xùn),開展黨員與貧困學(xué)生結(jié)對活動,幫助對口幫扶地區(qū)鞏固脫貧成果,深化反腐倡廉教育,定期組織觀看警示教育片、參觀警示教育基地,引導(dǎo)黨員講黨性、講操守、做表率。
2.繃緊疫情防控弦,落實常態(tài)化防控要求。進一步加強宣傳教育,完善制度機制,嚴格按要求儲備物資,摸清學(xué)情信息和健康狀況,控制學(xué)生聚集、人員流動、工作質(zhì)量、衛(wèi)生安全,切實做好常態(tài)化疫情防控各項工作。
3.穩(wěn)定辦學(xué)規(guī)模,合理布局生源結(jié)構(gòu)。依托交職學(xué)院、商務(wù)職院五年貫通聯(lián)合培養(yǎng),不斷調(diào)整優(yōu)化生源結(jié)構(gòu),加大重點市州招生宣傳力度,停招三年制中職生,進一步擴大高層次學(xué)歷學(xué)生占比,合理安排兩校區(qū)招生計劃,實現(xiàn)招生1050人。
4.深化教學(xué)改革,完善專業(yè)布局。實施“三教”改革,深入開展專業(yè)評估,調(diào)整專業(yè)設(shè)置和布局,關(guān)停“小、弱”專業(yè),深入開展新型學(xué)徒制校企聯(lián)合培養(yǎng),深化產(chǎn)教融合、校企合作,緊密對接我省產(chǎn)業(yè)鏈拓展新專業(yè)。
5.推進四風(fēng)建設(shè),探索三全育人綜合改革。切實加強“校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)、作風(fēng)”建設(shè),實現(xiàn)學(xué)校“三全育人”工作體系的系統(tǒng)集成,逐步營造“教風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃、作風(fēng)好”的優(yōu)良校風(fēng),為積極爭取創(chuàng)建“三全育人”綜合改革試點學(xué)校做充分準備。
6.改善校園面貌,著力提升辦學(xué)條件。加快校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完成對紅牌樓校區(qū)女生樓的裝修改造,提高校園信息化手段,發(fā)揮“智慧校園”系統(tǒng)建設(shè)價值,合理規(guī)劃利用溫江校區(qū)地塊,按照校區(qū)建設(shè)總體概念規(guī)劃,啟動“精巧新”校園建設(shè)工程。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,交職校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括:教育支出。交職校2021年收支總預(yù)算8,037.46萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少505.81萬元,主要原因是2021年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2020年有所減少。
(一)收入預(yù)算情況
交職校2021年收入預(yù)算8,037.46萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)886.35萬元,占11.03%;一般公共預(yù)算撥款收入4,919.86萬元,占61.21%;事業(yè)收入2,160.75萬元,占26.88%;其他收入70.50萬元,占0.88%。
(二)支出預(yù)算情況
交職校2021年支出預(yù)算8,037.46萬元,其中:基本支出5,659.54萬元,占70.41%;項目支出2,377.92萬元,占29.59%。
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明
交職校2021年財政撥款收支總預(yù)算5,806.21萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少42.52萬元,主要原因是減少了精準扶貧技能培訓(xùn)項目。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4,919.86萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款收入886.35萬元;支出包括教育支出5,806.21萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
交職校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,919.86萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加51.25萬元,主要原因是專項經(jīng)費補助項目發(fā)生變化。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
工資福利支出3,627.07萬元,占73.72%;商品和服務(wù)支出925.81萬元,占18.82%;對個人和家庭的補助支出302.48萬元,占6.15%;資本性支出64.5萬元,占1.31%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)2021年預(yù)算數(shù)為4,919.86萬元,主要用于交職校人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及教育成本項目支出,保障學(xué)校教學(xué)工作的正常開展。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
交職校2021年一般公共預(yù)算基本支出3,431.27萬元,其中:
人員經(jīng)費2,872.94萬元,主要包括:基本工資、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金。
公用經(jīng)費558.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
交職校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費10萬元。受新冠肺炎疫情影響,2021年省級年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費,執(zhí)行中確需安排出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經(jīng)費。
(一)公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。
2021年公務(wù)接待費計劃用于招生就業(yè)宣傳、社會服務(wù)、校企合作等方面。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛,其中:轎車3輛,旅行車3輛,越野車1輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運行維護費10萬元,用于7輛公務(wù)用車燃油等方面支出,主要保障招生就業(yè)、學(xué)生教學(xué)實訓(xùn)、社會服務(wù)、校企合作等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
交職校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
交職校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
交職校為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
2021年,交職校安排政府采購預(yù)算1,231.64萬元,主要用于采購教學(xué)專用設(shè)備、計算機等辦公設(shè)備、公務(wù)用車定點加油、房屋維護修繕工程、校園安保及學(xué)生宿舍管理服務(wù)、教師專項培訓(xùn)服務(wù)。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,交職校共有車輛7輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2021年交職校100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指學(xué)校開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、等以外的收入。主要是利息收入、對外投資收益、涼山州學(xué)生補助等。
4.基本支出:指為保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級單位預(yù)算項目績效目標